Page 21 - รายงานประจำปีสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 2565
P. 21
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี ๒ ๕ ๖ ๕ สํ า นั ก ง า น ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ภ า
งบประมาณ
งบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณหลังโอน ๑๗ หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ
รายการ เปลี่ยนแปลง ใช้จ่ายจริง คงเหลือ (ร้อย
(บาท) (บาท) (บาท) ละ)
งบประมาณ
งบบุคลากร ๒๗,๘๔๓,๖๖๕.๑๖ ๒๗,๘๔๓,๖๖๕.๑๖ - -
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๙๔,๗๓๐,๐๕๙.๗๙
งบดำาเนินงาน งบประมาณหลังโอน ใช้จ่ายจริง คงเหลือ ๒,๔๐๑,๒๓๒.๑๕ ๒.๔๗
๙๗,๑๓๑,๒๙๑.๙๔
คงเหลือ
รายการ
(บาท)
๑๙,๐๗๐,๓๑๑.๐๐ ๖๒.๕๓
๓๐,๔๙๖,๐๒๙.๖๐
งบลงทุน เปลี่ยนแปลง (บาท) ๑๑,๔๒๕,๗๑๘.๖๐ (บาท) (ร้อยละ)
งบบุคลากร 26,856,800.00 ๒๗,๘๕๒,๐๗๘.๗๑ (995,278.71) (3.71)
๓๘,๗๐๐.๐๐
๓๘,๗๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน 98,912,178.40 ๙๔,๗๖๗,๙๒๖.๗๙ 4,144,251.61 4.19 - -
งบด าเนินงาน
29,937,996.60
งบลงทุน
๑๒,๙๐๐.๐๐
๑๓,๐๔๖,๒๘๔.๐๐
งบรายจ่ายอื่น ๑๓,๐๗๗,๑๘๔.๐๐ ๑๑,๔๒๕,๗๑๘.๖๐ 18,512,278.00 61.84 ๐.๑๐
งบเงินอุดหนุน 38,700.00 ๓๘,๗๐๐.๐๐ - -
รวม
๑๔๗,๑๐๒,๔๒๗.๕๕
๒๑,๔๘๔,๔๔๓.๑๕
12,839,925.00
งบรายจ่ายอื่น ๑๖๘,๕๘๖,๘๗๐.๗๐ ๑๒,๙๕๐,๔๘๔.๐๐ (110,559.00) (0.86) ๑๒.๗๔
รวม 168,585,600.00 ๑๔๗,๐๓๔,๙๐๘.๑๐ ๒๑,๕๕๐,๖๙๑.๙๐ 12.78
๒๐,๓๓๖,๙๙๘.๖๗
เงินกันเบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๕ - - ๒๐,๓๓๖,๙๙๘.๖๗ - - - -
เงินกันเบิกเหลื่อมปี ๒๕65
รวมทั้งสิ้น 168,585,600.00 ๑๖๗,๓๗๑,๙๐๖.๗๗ ๑,๒๑๓,๖๙๓.๒๓ 0.72
รวมทั้งสิ้น ๑๖๘,๕๘๖,๘๗๐.๗๐ ๑๖๗,๔๓๙,๔๒๖.๒๒ ๑,๑๔๗,๔๔๔.๔๘ ๐.๖๘
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณที่ได้รับ
งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน ร้อยละ ๗.๗๖ งบบุคลากร
งบบุคลากร
งบเงินอุดหนุน
7%
ร้อยละ ๐.๐๒ ร้อยละ ๑๖.๕๒
0%
16%
งบลงทุน
งบลงทุน
ร้อยละ ๑๘.๐๙
18%
งบดําเนินงาน
งบด าเนินงาน
ร้อยละ ๕๗.๖๑
59%
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
19 19