Page 22 - annualORS64
P. 22

๑๗
                                ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ ๖ ๔  สํ า นั ก ง า น ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ภ า


                                                      งบประมาณ
                                                        งบัประมาณ
                              ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
                                                                 ำ
                               ผลการเบัิกจำ่ายงบัประมาณรายจำ่าย ประจำาปีงบัประมาณ พ.ศั. ๒๕๖๔
                                         งบประมาณที่ได้รับ                                  หน่วัย : ล้านบัาท
                                     งบัประมาณที่ได้รับั   ๑๗    เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน
                      รายการ            หลังโอนเปลี่ยนแปลง   เบัิกจำ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน      คิดเป็นร้อยละ
                                                                        (บาท)
                  รายการ            หลังโอนเปลี่ยนแปลง              (บัาท)                 คิดเป็นร้อยละ
                                              (บาท)

           งบบุคลากร                       (บัาท)      งบประมาณ         28,672,501.61          98.85
                                               29,007,200.00
           งบด าเนินงาน            ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 9.74   94.53  ๙๘.๘๕
                                              101,863,300.00
                                                                        96,287,46
            งบบุคล�กร
                                                                    ๒๘,๖๗๒,๕๐๑.๖๑
                                         ๒๙,๐๐๗,๒๐๐.๐๐
           งบลงทุน                           งบประมาณที่ได้รับ          35,250,972.40          99.82
                                               35,312,900.00
                                                                    ๙๖,๒๘๗,๔๖๙.๗๔
            งบดำ�เนินง�น
                                            หลังโอนเปลี่ยนแปลง
                                                                             42,593.00
           งบเงินอุดหนุน   รายการ      ๑๐๑,๘๖๓,๓๐๐.๐๐           เบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน   คิดเป็นร้อยละ  99.05  ๙๔.๕๓
                                                    43,000.00
                                                                      (บาท)
                                                 (บาท)
                                               22,309,500.00
                                                                        19,749,236.80
           งบรายจ่ายอื่น                 ๓๕,๓๑๒,๙๐๐.๐๐              ๓๕,๒๕๐,๙๗๒.๔๐              88.52  ๙๙.๘๒
            งบลงทุน
                    งบบุคลากร
                                                 29,007,200.00
                                                                      180,002,773.55
                   รวมทั้งสิ้น               188,535,900.00           28,672,501.61     98.85   95.47
            งบเงินอุดหนุน                     ๔๓,๐๐๐.๐๐               96,287,469.74     94.53         ๙๙.๐๕
                    งบด าเนินงาน
                                                                         ๔๒,๕๙๓.๐๐
                                                101,863,300.00
                    งบลงทุน                      35,312,900.00        35,250,972.40     99.82
            งบร�ยจ่�ยอื่น                ๒๒,๓๐๙,๕๐๐.๐๐              ๑๙,๗๔๙,๒๓๖.๘๐       99.05         ๘๘.๕๒
                    งบเงินอุดหนุน
                                                                         42,593.00
                                                     43,000.00
                    งบรายจ่ายอื่น                งบประมาณปี ๒๕๖๔                        88.52
                                                 22,309,500.00
                                                                      19,749,236.80
                                                                    180,002,773.55
                                                188,535,900.00
                  รวัมทั้งสำิ้น รวมทั้งสิ้น   ๑๘๘,๕๓๕,๙๐๐.๐๐      ๑๘๐,๐๐๒,๗๗๓.๕๕        95.47         ๙๕.๔๗
                  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                    ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                  งบประมาณปี ๒๕๖๔
                   บาท   ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                          ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                    ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                            ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                    ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                            ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                           บาท   ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                               ๐.๐๐
                            ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
                                     ๐.๐๐
                                                                                        งบประมาณที่ได้รับ
                                                                                  งบประมาณที่ได้รับ
                                                           รายการ                       ใช้จ่ายจริง
                                                           รายการ                 ใช้จ่ายจริง


                                               ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ
                                                 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ
                                    งบบุคลากร                                  ๙๘.๘๕
                               งบบุคลากร                                           ๙๘.๘๕
                                    งบด าเนินงาน                      ๙๔.๕๓
                              งบด าเนินงาน   งบลงทุน                    ๙๔.๕๓    ๙๙.๘๒
                                  รายการ
                                งบลงทุน                                        ๙๙.๐๕   ๙๙.๘๒
                                   งบเงินอุดหนุน
                            รายการ   งบเงินอุดหนุน       ๘๘.๕๒                      ๙๙.๐๕
                                   งบรายจ่ายอื่น
                              งบรายจ่ายอื่น   ภาพรวม    ๘๘.๕๒           ๙๕.๔๗
                                ภาพรวม   ๘๒.๐๐  ๘๔.๐๐  ๘๖.๐๐  ๘๘.๐๐  ๙๐.๐๐  ๙๒.๐๐  ๙๔.๐๐  ๙๖.๐๐  ๙๘.๐๐  ๑๐๐.๐๐ ๑๐๒.๐๐
                                                                          ๙๕.๔๗
                                                           ร้อยละการเบิกจ่าย

                                    ๘๒.๐๐  ๘๔.๐๐  ๘๖.๐๐  ๘๘.๐๐  ๙๐.๐๐  ๙๒.๐๐  ๙๔.๐๐  ๙๖.๐๐  ๙๘.๐๐  ๑๐๐.๐๐ ๑๐๒.๐๐

                                                           ร้อยละการเบิกจ่าย

         20 20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27